- Главная
- Планирование бюджета
- Нормативная база
- Подготовка проекта
- Основные показатели
- Сведения о доходах бюджета
- Сведения о расходах бюджета
- Порядок подготовки проекта бюджета
- Сведения об объеме муниципального долга
- Налоговая и бюджетная политика
- Реестр расходных обязательств
- Сводная бюджетная роспись
- Публичные слушания
- СМИ о бюджете Нефтеюганского района
- Исполнение бюджета
- Брошюра «Бюджет для граждан»
- 2024 год
- 2023 год
- 2022 год
- 2021 год
- 2020 год
- 2019 год
- 2018 год
- Проект "О бюджете на 2018 год и плановый период"
- Решение думы "О бюджете на 2018 год и плановый период"
- Исполнение за 1 квартал 2018 года
- Исполнение за 1 полугодие 2018 года
- Исполнение за 9 месяцев 2018 года
- Отчет по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» за 2018 год
- Решение об исполнении бюджета за 2018 год
- 2017 год
- 2016 год
- 2015 год
- 2014 год
- 2013 год
- 2012 год
- Финансовый контроль
- Межбюджетные отношения
- Общественный совет
- Контакты
Исполнение бюджета
Показатели | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | Процент выполнения первоначального плана | Отклонение от первоначального плана | Причины отклонения от первоначального плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доходы | 1 684 713,36 | 3 163 355,43 | 2 882 392,45 | 171% | 1 197 679,09 | 1. Увеличение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. 2. Увеличение поступлений платежей по налогам на совокупный доход. Данный вид дохода поступает по результатам дятельности предприятий. 3. Увеличение доходов по земельному налогу в связи с поступлением авансовых платежей. 4. Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов. 5. Увеличение поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба. Данный вид дохода не имеет постоянного характера и твердо установленных ставок, относятся к категории не поддающихся прогнозированию. 6. Увеличение в связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
Расходы | 1 947 686,66 | 2 419 991,43 | 2 112 723,87 | 108% | 165 037,21 | 1. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений. 2. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями. |
Дефицит/профицит | -262 973,30 | 743 364,00 | 769 668,58 | -293% | 1 032 641,88 |
Исполнение за второй квартал 2016 года
Скачать