- Главная
- Планирование бюджета
- Нормативная база
- Подготовка проекта
- Основные показатели
- Сведения о доходах бюджета
- Сведения о расходах бюджета
- Порядок подготовки проекта бюджета
- Сведения об объеме муниципального долга
- Налоговая и бюджетная политика
- Реестр расходных обязательств
- Сводная бюджетная роспись
- Публичные слушания
- СМИ о бюджете Нефтеюганского района
- Исполнение бюджета
- Брошюра «Бюджет для граждан»
- 2025 год
- 2024 год
- 2023 год
- 2022 год
- 2021 год
- 2020 год
- 2019 год
- 2018 год
- Проект "О бюджете на 2018 год и плановый период"
- Решение думы "О бюджете на 2018 год и плановый период"
- Исполнение за 1 квартал 2018 года
- Исполнение за 1 полугодие 2018 года
- Исполнение за 9 месяцев 2018 года
- Отчет по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» за 2018 год
- Решение об исполнении бюджета за 2018 год
- 2017 год
- 2016 год
- 2015 год
- 2014 год
- 2013 год
- 2012 год
- Финансовый контроль
- Межбюджетные отношения
- Общественный совет
- Контакты
Исполнение бюджета
Показатели | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | Процент выполнения первоначального плана | Отклонение от первоначального плана | Причины отклонения от первоначального плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доходы | 2 322 579,85 | 4 083 070,08 | 4 131 924,44 | 178% | 1 809 344,58 | 1. Увеличение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. 2. Увеличение поступлений платежей по налогам на совокупный доход. Данный вид дохода поступает по результатам дятельности предприятий. 3. Увеличение доходов по земельному налогу в связи с поступлением авансовых платежей от крупного налогоплательщика. 4. Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов. 5. В связи с увеличением размера арендной платы на имущество, находящегося в государственной и муниципальной собственности. 6. Увеличение поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба. Данный вид дохода не имеет постоянного характера и твердо установленных ставок, относятся к категории не поддающихся прогнозированию. 7. Увеличение в связи с поступлениями платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа |
Расходы | 2 566 116,82 | 3 807 569,99 | 3 411 592,74 | 133% | 845 475,92 | 1. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений. 2. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями. |
Дефицит/профицит | -243 536,97 | 275 500,09 | 720 331,70 | -296% | 963 868,66 |
Исполнение за третий квартал 2016 года
Скачать