- Главная
- Планирование бюджета
- Нормативная база
- Подготовка проекта
- Основные показатели
- Сведения о доходах бюджета
- Сведения о расходах бюджета
- Порядок подготовки проекта бюджета
- Сведения об объеме муниципального долга
- Налоговая и бюджетная политика
- Реестр расходных обязательств
- Сводная бюджетная роспись
- Публичные слушания
- СМИ о бюджете Нефтеюганского района
- Исполнение бюджета
- Брошюра «Бюджет для граждан»
- 2025 год
- 2024 год
- 2023 год
- 2022 год
- 2021 год
- 2020 год
- 2019 год
- 2018 год
- Проект "О бюджете на 2018 год и плановый период"
- Решение думы "О бюджете на 2018 год и плановый период"
- Исполнение за 1 квартал 2018 года
- Исполнение за 1 полугодие 2018 года
- Исполнение за 9 месяцев 2018 года
- Отчет по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» за 2018 год
- Решение об исполнении бюджета за 2018 год
- 2017 год
- 2016 год
- 2015 год
- 2014 год
- 2013 год
- 2012 год
- Финансовый контроль
- Межбюджетные отношения
- Общественный совет
- Контакты
Исполнение бюджета
Показатели | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | Процент выполнения первоначального плана | Отклонение от первоначального плана | Причины отклонения от первоначального плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доходы | 3 043 054,96 | 5 382 997,06 | 5 833 081,22 | 192% | 2 790 026,27 | 1. Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц. Данный вид дохода поступает по результатам дятельности предприятий. 2. Увеличение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. 3. Увеличение поступлений платежей по налогам на совокупный доход. Данный вид дохода поступает по результатам дятельности предприятий. 4. Увеличение доходов по земельному налогу в связи с поступлением начисленных платежей, а так же недоимки прошлых периодов. 5. Увеличение доходов от использования имущества в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с принятыми Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановлениямии. 6. Увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. 7. Увеличение поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба. Данный вид дохода не имеет постоянного характера и твердо установленных ставок, относятся к категории не поддающихся прогнозированию. |
Расходы | 2 566 116,82 | 5 945 090,73 | 5 305 151,37 | 207% | 2 739 034,55 | 1. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений. 2. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями. |
Дефицит/профицит | 476 938,14 | -562 093,67 | 527 929,85 | 111% | 50 991,72 |
Итоговое исполнение за 2016 год
Скачать